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埃斯頓2025年上半年營收凈利潤同比雙雙增長

機床股市 2025年09月04日 10:08:03來源:儀表網(wǎng) 1937
摘要上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.49億元,同比增長17.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤668.23萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1760.28萬元。
  【機床商務網(wǎng)欄目 機床股市】8月28日,埃斯頓(002747.SZ)公布2025年半年度報告,上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.49億元,同比增長17.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤668.23萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1760.28萬元;基本每股收益0.01元。
 

 
  埃斯頓業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系、工業(yè)機器人、機器人工作站、機器人應用解決方案到智能制造系統(tǒng)的全產業(yè)鏈,構建了從技術、產品、質量、成本和服務的全方位競爭優(yōu)勢,以自動化、數(shù)字化、智能化驅動中國制造業(yè)轉型升級。
 
  報告期,公司實現(xiàn)銷售收入25.49億元,同比增長17.50%,其中:工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務收入 20.92億元,同比增長26.54%;自動化核心部件業(yè)務收入4.56億元,同比下降11.50%。國內業(yè)務收入18.00億元,同比增長25.31%;海外業(yè)務收入7.49億元,同比增長2.18%。
 
  報告期內,隨著市場需求回暖及國產替代進程加速,埃斯頓工業(yè)機器人出貨量持續(xù)增長,并于上半年取得歷史性突破,根據(jù) MIR 睿工業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2025年上半年埃斯頓工業(yè)機器人出貨量首次超越外資品牌,成為首家登頂中國工業(yè)機器人市場的國產機器人品牌,市場份額進一步提升,并在汽車、電子、鋰電等應用領域實現(xiàn)快速增長。報告期內,自動化核心部件業(yè)務收入受行業(yè)波動、市場競爭等因素影響出現(xiàn)一定程度的下滑,公司將積極應對市場變化,通過向解決方案轉型不斷拓展應用場景。
 
  報告期內,公司積極布局全球化業(yè)務,通過組建國際化管理團隊,加大對歐洲、美洲、東南亞等市場的開拓,并跟隨新能源汽車、鋰電設備商等國內頭部客戶的出海機會,加快高價值產品出海。
 
  公司整體毛利率為27.64%,同比下降1.69個百分點,其中:工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務毛利率為 27.00%,同比下降1.13個百分點;自動化核心部件業(yè)務毛利率為30.58%,同比下降2.59個百分點。國內業(yè)務毛利率為24.26%,同比下降2.7個百分點;海外業(yè)務毛利率為35.29%,同比提升1.70個百分點。
 
  報告期內,國內業(yè)務增長較快,國內業(yè)務收入占比進一步提升,綜合毛利率同比有所下降。公司將進一步加強對銷售價格的管控,將更多資源投入到高質量訂單,并通過優(yōu)化供應鏈、提升原材料國產替代、實施制造精益管理等降本增效措施,逐步改善公司毛利率水平;同時,公司將積極拓展海外市場,加大新產品的開發(fā),加快產品出海,打造更多高壁壘、高附加值產品,并通過“Local for Global”的模式,建立全球化的產能布局和供應鏈體系,充分發(fā)揮中國本土供應鏈的效率優(yōu)勢,持續(xù)優(yōu)化成本結構,構建全球化服務、研發(fā)和產品交付來打造全球化的核心競爭力。公司將戰(zhàn)略聚焦核心業(yè)務與市場,深入分析高價值客戶需求,挖掘細分市場機會,并通過“產品+服務”雙輪驅動戰(zhàn)略,提供全生命周期的后服務體系,構建差異化競爭優(yōu)勢。
 
  公司歸屬母公司凈利潤為668.23萬元,同比增長109.10%;扣除非經常性損益后的歸屬母公司凈利潤為-1,760.28萬元,同比增長81.85%。報告期,公司息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為18,092.31萬元,同比增長173.04%。
 
  報告期內,公司通過全面預算管理,不斷強化執(zhí)行與考核機制,提高人均能效,公司期間費用率較上年同期有所下降。由于出海業(yè)務投入、品牌及產品宣傳展覽等費用增加,以及外幣匯兌損失等財務費用增加等因素,公司扣除非經常性損益后的凈利潤仍為虧損,但虧損已顯著收窄。報告期內參股公司公允價值變動損益較上年同期增加,公司非經營性損益相應增加。公司將強化精細化管理,全面提升經營管理效率,隨著公司規(guī)模效應及運營質量提升,公司的盈利指標將會有所改善,同時將繼續(xù)保持 EBITDA 長期穩(wěn)定增長。
 
  經營性現(xiàn)金流量凈額為-11,948.03萬元,同比增長65.08%。公司國內營業(yè)收入較上年同期實現(xiàn)較好增長,通過加強應收賬款回收力度、優(yōu)化供應鏈等措施,公司經營性現(xiàn)金流明顯改善。未來,公司將持續(xù)加強庫存及應收款管理,加快資金周轉率,提升經營性現(xiàn)金流管理。
 
  研發(fā)費用持續(xù)高投入,報告期內,公司總體研發(fā)投入約2.35億元,占銷售收入比例為9.21%。公司秉承“從跟隨到超越”的戰(zhàn)略目標,堅持長期主義,持續(xù)多年大力投入研發(fā),是公司保持技術創(chuàng)新領先優(yōu)勢的重要保障。公司始終堅持系統(tǒng)級的正向研發(fā)戰(zhàn)略,以客戶的需求及價值體現(xiàn)作為技術及產品研發(fā)的方向,持續(xù)引領向高端應用市場突破,加速國產替代進程,以技術創(chuàng)新、高附加值產品作為未來發(fā)展核心競爭力,打造更高端、高效的先進“智”造設備。公司將持續(xù)發(fā)展具身智能技術,依托海量數(shù)據(jù)和豐富應用積累的先發(fā)優(yōu)勢,加強機器人與 AI 技術深度融合,加速具身智能工業(yè)場景落地。
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